内江市中医医院2023年度财务报表审计及内控制度评价服务项目市场调研公告
内江市中医医院2023年度财务报表审计及内控制度评价服务项目市场调研公告
内江市中医医院拟对财务报表审计及内控制度评价服务项目进行市场调研,现面向社会公示,诚邀符合条件的供应商于2024年6月25日-2024年6月27日报名进行调研。
一、项目相关信息:
序号 | 名 称 |
1 | 内江市中医医院2023年度财务报表审计及内控制度执行情况评价服务 |
二、服务内容及要求
(一)服务内容
1、对内江市中医医院2023年度财务报表、财务凭证、财务账目、财务制度等进行审计服务,并出具审计报告和管理建议书。
2、对内江市中医医院2023年度内控制度执行情况进行评价,并出具评价报告。
(二)服务要求
1、按照国家法律、法规的有关规定,遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务。
2、供应商应当独立完成审计任务,不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构。
3、对在审计实施中遇到的重大事项、重大问题应及时向采购人报告。
4、在规定的时间内向采购人出具内部控制评价报告、财务报表审计报告及管理建议书。
5、内部控制评价报告至少应当包括:真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改建议及对重大风险采取的控制措施建议、评价结论等内容。
6、按照采购人的要求,制定严格的审计质量保护措施,客观、真实、准确、全面、完整的反映和记录项目审计的情况,并对审计报告的真实性、准确性、合法性负责。
7、未经采购人的批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息,更不得对外提供、泄露或公开审计的相关情况。
8、不得提供不实或内容虚假的审计结论和审计报告。
(三)报价要求
本项目报价为人民币含税价,且应包含此次审计服务(服务内容需完全符合以上要求)所涉及的所有费用。与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由供应商承担,不包含在报价内。
三、供应商资格条件
(一)有独立承担民事责任的能力。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务财务制度。
(三)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(五)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(六)持有经财政部门依法审批的会计师事务所执业证书。
(七)供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
(八) 本项目不接受联合体投标。
(九)法律、行政法规规定的其他条件。
三、供应商需递交的资料:
(一)营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(三证合一的只需提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件)。
(二)法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(被委托人身份证原件、复印件,法定代表人身份证复印件)。
(三)持有经财政部门依法审批的会计师事务所执业证书(复印件)。
(四)报价一览表(人民币报价,须附可联系人的有效联系方式)。
注:以上材料须加盖公司公章。未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为不合格,报名单位须对提供的材料真实性负责,若有隐瞒造假行为的,将取消其资格。
四、资料递交
调研期限(2024年6月27日)截止前,到内江市中医医院东区健民楼三楼采供科现场递交资料。
五、联系方式
联系人:赵老师
电话:0832-6860034(工作日:8:00-12:00;14:30-17:30)
地址:内江市中医医院新区健民楼三楼采供科
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